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您好老師,我公司去年7月份新注冊的,實收資本50萬,這一部分需要繳納印花稅嗎?

84785005| 提問時間:2024 01/09 15:48
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
實收資本50萬,實際繳納部分需要繳納印花稅
2024 01/09 15:49
84785005
2024 01/09 15:51
按50萬的金額繳納申報是嗎?萬分之二點五的稅率?
王璐璐老師
2024 01/09 15:54
對的? 我們這邊是減半的哈
84785005
2024 01/09 15:56
請問老師賬簿印花稅還需要繳納嗎?
王璐璐老師
2024 01/09 15:56
實收資本按照營業(yè)賬簿繳納印花稅的哈??
84785005
2024 01/09 16:00
是這個意思,我公司注冊資金是1000萬,未實繳,現在賬面實收資本是50萬,年初是不是應該按50萬將印花稅進行繳納?我怕沒說明白,再跟您說一下。
王璐璐老師
2024 01/09 16:04
應該按50萬將印花稅進行繳納的哈?
84785005
2024 01/09 16:05
麻煩老師再問一下,年度納稅調整的時候對于招待費和福利費是只調整報表還用做會計分錄嗎?
王璐璐老師
2024 01/09 16:07
這個都行? 看你們自己的哈? 報表是要調整的呀
84785005
2024 01/09 16:09
老師,是只需調整電子稅務局的申報表,還是單位的報表和賬都需要調整
王璐璐老師
2024 01/09 16:13
一般是都要的? 如果調了匯算的數據 一般報表也要用以前年度損益科目來調整一下賬務的呀
84785005
2024 01/09 16:14
麻煩老師能給一個會計分錄嗎?
王璐璐老師
2024 01/09 16:20
借:利潤分配? 貸:以前年度損益調整? ?借:以前年度損益調整? ??貸:利潤分配? 但是我們實務中很多是調表不調賬? 有個稅會差異在這? 就不需要做賬務調增
84785005
2024 01/09 16:22
老師,就是最后一個月的財務報表需要調整,賬一般就不用做調整了是嗎?
王璐璐老師
2024 01/09 16:27
在做匯算的時候調增哈? 一般季報不調整的哈 就是每年5月的時候做匯算的時候哈
王璐璐老師
2024 01/09 16:54
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