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暫估材料入賬怎么做會計分錄需要什么附件嗎
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速問速答你好,這個是并沒有什么附件的
01/09 11:28
84785028
01/09 11:29
暫估分錄怎么做, 收到發(fā)票時候分錄又怎么做
東老師
01/09 11:29
借,原材料貸,應(yīng)付賬款暫估
收到發(fā)票以后沖銷上面的會計分錄,再按照發(fā)票做賬
84785028
01/09 11:35
如果暫估的金額跟收到發(fā)票金額的不一致也沒有關(guān)系嗎,直接沖了就可以
東老師
01/09 11:35
直接把咱們的沖銷就可以了
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