問題已解決

暫估材料入賬怎么做會計分錄需要什么附件嗎

84785028| 提問時間:01/09 11:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個是并沒有什么附件的
01/09 11:28
84785028
01/09 11:29
暫估分錄怎么做, 收到發(fā)票時候分錄又怎么做
東老師
01/09 11:29
借,原材料貸,應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票以后沖銷上面的會計分錄,再按照發(fā)票做賬
84785028
01/09 11:35
如果暫估的金額跟收到發(fā)票金額的不一致也沒有關(guān)系嗎,直接沖了就可以
東老師
01/09 11:35
直接把咱們的沖銷就可以了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~