問(wèn)題已解決

12月增值稅銷項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的金額,正好可以使用加計(jì)抵減,這個(gè)加計(jì)抵減的稅額,分錄做營(yíng)業(yè)外收入,是放到12月份還是下一年的1月份

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 17:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 計(jì)入其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入去; 計(jì)入當(dāng)期哈; 12月去
01/08 17:46
84784985
01/08 17:48
1月份申報(bào)12月的增值稅,不是放到1月的憑證里?
meizi老師
01/08 17:49
你好; 在12月去做哈 ; 你本身12月末已經(jīng)知道有抵減的; 你只是1月去報(bào)稅而已 ;賬務(wù)處理是在12月處理的
84784985
01/08 17:49
好的,明白了,謝謝!
meizi老師
01/08 17:50
不客氣的;希望能幫到你 ;
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