問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅時(shí)(申報(bào)所屬期12月增值稅),需要將已經(jīng)做退稅勾選(勾選時(shí)間是12月)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫(xiě)在附表二上嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,要的,不是填,也是導(dǎo)入
退稅勾選后附表二可以在附表二增值稅抵扣明細(xì)導(dǎo)入前,進(jìn)入明細(xì)表,然后找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票將發(fā)票的用途改為用于出口退稅,然后再導(dǎo)入明細(xì)就可以了,導(dǎo)入后核對(duì)下待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄的發(fā)票張數(shù)和金額是否和你的用于出口退稅的數(shù)據(jù)一致
01/07 15:46
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