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老師,公司購買的6萬多塊錢的酒款,取得專票,這個能抵扣嗎

84785000| 提問時間:01/07 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
除非用于再次銷售的,否則不能抵扣的
01/07 10:18
84785000
01/07 10:20
為什么不能抵扣
家權(quán)老師
01/07 10:23
因為目的是用于接待和消費
84785000
01/07 10:24
那怎么樣才能抵扣呢
84785000
01/07 10:25
用于無償贈送呢?可以抵扣,但是要視同銷售對吧,這個申報表怎么申報呢
家權(quán)老師
01/07 10:26
是滴,用于無償贈送??梢缘挚郏且曂N售,按銷售貨物的稅率13%
84785000
01/07 10:29
那這種申報表怎么填呢,假設(shè)7萬元酒款,不含稅收入是6.19萬元,成本是多少?怎么樣才能認(rèn)定為是無償贈送,需要做什么工作
家權(quán)老師
01/07 10:30
成本就是你購入時的不含稅成本
84785000
01/07 10:34
我說是用于無償贈送了,這個稅務(wù)局會查什么來認(rèn)定是無償贈送呢?
家權(quán)老師
01/07 10:35
看你的賬就知道了哈
84785000
01/07 10:44
我如果不做視同銷售,不要專票了,我的賬務(wù)怎么處理,是記業(yè)務(wù)招待費還是職工福利比較有利呢
家權(quán)老師
01/07 10:46
在辦公室接待的才直接計入接待費,贈送的必須視同銷售,不管是否取得專票
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