問題已解決

你好老師23年11月收到專票,因為當時沒付款所以沒做賬(沒掛應付),現(xiàn)在24年1月需要付款,可以把發(fā)票放到1月付款的附件里么。還是說要把這個掛在23年應付,前后24年1月再沖應付呢。

84784969| 提問時間:01/06 16:46
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,如果這個業(yè)務是23年的,成本需要歸屬到23年,則需要掛賬23年。如果不是,則可以在1月再處理。
01/06 16:47
84784969
01/06 16:52
業(yè)務是23年的,是我們公司的裝修費,已經(jīng)裝修好了
微微老師
01/06 16:53
您好,那需要計入23年的費用,所以需要入應付賬款,到1月支付的時候,再沖應付賬款即可。
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