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老師,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)了怎么處理

84784959| 提問時間:01/06 11:35
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好,你看一下電子稅務(wù)局負(fù)數(shù)能申報過去嗎?不行的話需要線下去大廳申報
01/06 11:38
84784959
01/06 11:40
老師,那我賬務(wù)處理要怎么做啊?然后我的應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅一直為負(fù)數(shù)。
賈小田老師
01/06 11:46
之前開的正數(shù)發(fā)票是應(yīng)該有期初余額的呢
賈小田老師
01/06 11:47
不對,之前繳納了稅費余額為0了,你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,余額是負(fù)數(shù)沒有問題呢
84784959
01/06 12:03
那我的帳做到后面應(yīng)交稅費,這個科目一直是負(fù)數(shù)了
賈小田老師
01/06 12:05
你后面不是應(yīng)該還會有業(yè)務(wù)嗎?會產(chǎn)生正數(shù),不會一直是負(fù)數(shù)呢,你本月負(fù)數(shù)申報了,次月可以抵減的
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