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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想請(qǐng)教一下以下的賬務(wù)處理: 1,12月8日 收到股東A現(xiàn)金借款5萬 2,12月20日 公司銀行賬戶收到提現(xiàn)10000.85 3,12月28日 公司報(bào)銷客服手機(jī)費(fèi)用3165和社保費(fèi)用3985.86 4,12月31日 公司用現(xiàn)金15000結(jié)清股東墊資(其中工資10385.61和其他報(bào)銷款3102.64) 截止到12月31日合計(jì)公司賬戶的現(xiàn)金+銀行卡50000+10000.85-7150.86-15000=37849.99 (現(xiàn)金為35000+銀行卡2849.99)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:現(xiàn)金? 50000? 貸:其他應(yīng)付款? 50000
借:現(xiàn)金10000.85? ?貸:銀行存款? 10000.85
借:銷售費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)社保? ?3985.86? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保??3985.86
借:銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)? 3165? ?應(yīng)付職工薪酬-社保??3985.86? ?貸:銀行 3165+3985.86
借:其他應(yīng)付款? ?15000? ? 貸:現(xiàn)金? 15000
2024 01/05 21:36
84785024
2024 01/05 21:40
那請(qǐng)問老師小微企業(yè)如何填資產(chǎn)負(fù)債表呀
84785024
2024 01/05 21:41
針對(duì)4,公司支付了15000實(shí)際報(bào)銷的金額為10385.61+3102.64=13488.25余額15000-13488.25=1511.75,該1511.75如何處理呀?
84785024
2024 01/05 21:42
老師老師,針對(duì)1,是公司收到股東A借來的現(xiàn)金
廖君老師
2024 01/05 21:45
您好,填資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)科目余額表中各科目的余額填列的
針對(duì)1,是公司收到股東A借來的現(xiàn)金,也是這個(gè)分錄,股東的錢從哪里來的,我們賬上不體現(xiàn),我們是做公司的賬
針對(duì)4,就是1511.75是沒有發(fā)票,多報(bào)銷給員工的么,計(jì)營業(yè)外支出
84785024
2024 01/05 21:48
針對(duì)4是沒有發(fā)票的,多報(bào)銷給員工的
84785024
2024 01/05 21:50
以上,期初都是0,我應(yīng)該如何填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表呀
廖君老師
2024 01/05 21:50
您好,那就是記到??營業(yè)外支出, 這個(gè)還不能稅前扣除的,要納稅調(diào)增哦
84785024
2024 01/05 22:01
針對(duì)營業(yè)外支出,納稅調(diào)增是反映在利潤表里?
廖君老師
2024 01/05 22:03
您好,不是不是,利潤表時(shí)還是扣了這營業(yè)外支出的,是明年年度所得稅匯繳時(shí),我們進(jìn)行納稅調(diào)增,不改賬,只調(diào)申報(bào)表
84785024
2024 01/05 22:07
針對(duì)4,公司支付了15000實(shí)際報(bào)銷的金額為10385.61+3102.64=13488.25余額15000-13488.25=1511.75,該1511.75如何處理呀?賬務(wù)處理是?
廖君老師
2024 01/05 22:08
您好,這個(gè)問題咱不一起討論了么,記在 營業(yè)外支出,年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增呀
84785024
2024 01/05 22:13
那我怎么寫分錄呀
廖君老師
2024 01/05 22:19
您好,15000是以前員工預(yù)支的吧
借:管理費(fèi)用等? 13488.25? 營業(yè)外支出? 1511.75? ?貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人? 15000
84785024
2024 01/05 22:23
15000是公司報(bào)銷給股東墊付的,該股東墊付公司12月工資金額為10385.61+12月報(bào)銷的費(fèi)用3102.64=合計(jì)13488.25
余額1511.75
廖君老師
2024 01/05 22:25
您好,好的,
借:應(yīng)付職工薪酬??10385.61? 管理費(fèi)用等??3102.64? ? ?貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人? 15000-1511.75
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人? 15000-1511.75? ??營業(yè)外支出? 1511.75?? ?貸:銀行? 15000
84785024
2024 01/05 22:28
期初都是0,以上業(yè)務(wù)如何填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
廖君老師
2024 01/05 22:29
您好,是的呢,我們所有的分錄都要體現(xiàn)在報(bào)表里的,分錄做完后,會(huì)有一個(gè)科目余額表,根據(jù)這個(gè)來做負(fù)債表和利潤表
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