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購買稅盤技術(shù)服務(wù)費280元,一般納稅人可以抵減增值稅,購買時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:法人。請問分錄是這樣做嗎?到了12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,要不要結(jié)轉(zhuǎn)這筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280元?還是留著不用結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)其他進(jìn)項銷項就好

84784993| 提問時間:2024 01/04 20:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好你們當(dāng)月就抵扣了么
2024 01/04 20:14
84784993
2024 01/04 20:19
沒有抵扣
郭老師
2024 01/04 20:24
借管理費用辦公費 貸其他應(yīng)付款 做這個 需要抵扣在做減免稅款
84784993
2024 01/04 20:35
那我現(xiàn)在進(jìn)項稅額夠了,不需要用到這280,留著以后再抵扣,我做減免稅款不對嗎?現(xiàn)在做了辦公費不是以后不能抵減了嗎?
郭老師
2024 01/04 20:42
對的 以后抵扣在做減免稅款 不抵扣扣先不要做 這個抵扣沒時間限制
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