問題已解決
老師,我去年暫估的原材料,已經(jīng)結轉成本了,我今年想把這些暫估沖紅,應該怎么做分錄?
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同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2024 01/04 16:26
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84784996 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/04 16:32
那就是沖紅的時候不能直接沖成本嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/04 16:35
同學您好,已經(jīng)實現(xiàn)銷售可以直接沖成本
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