問題已解決

老師,怎么一個(gè)題目說內(nèi)部審計(jì)不能合理保證,一個(gè)題目說內(nèi)部審計(jì)可以合理保證?

84785032| 提問時(shí)間:01/04 11:11
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好同學(xué),稍等看下題
01/04 11:14
CC橙老師
01/04 11:15
第一個(gè)是內(nèi)部審計(jì),第二個(gè)是內(nèi)部控制審計(jì),不一樣呢
84785032
01/04 13:46
問下有什么不一樣
CC橙老師
01/04 13:55
內(nèi)部控制審計(jì)是確認(rèn)、評價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認(rèn)和評價(jià)企業(yè)控制設(shè)計(jì)、控制運(yùn)行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進(jìn)內(nèi)部控制建議。 內(nèi)部控制審計(jì)以整個(gè)企業(yè)每一個(gè)環(huán)節(jié)為對象,關(guān)注崗位和制度約束、管理流程、關(guān)鍵崗位、制度的有效性,以提高經(jīng)營管理水平為主要目的;內(nèi)部審計(jì)以相關(guān)財(cái)務(wù)信息和相關(guān)環(huán)節(jié)為主要對象,關(guān)注財(cái)務(wù)異?,F(xiàn)象、指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)的規(guī)范性,主要目的是評價(jià)各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
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