問題已解決

老師,我們公司部分廠房出租,水電費確認(rèn)了其他業(yè)務(wù)成本,但是后來和客戶談好了代收代付,客戶不要發(fā)票,我們做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,如果收到客戶的水電費,應(yīng)該怎么做賬?

84785022| 提問時間:01/04 11:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
01/04 11:04
84785022
01/04 11:09
電費已經(jīng)付了,發(fā)票也確認(rèn)了成本,那這樣是要沖減其他業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本變成負(fù)數(shù)問題大嗎
王璐璐老師
01/04 11:15
真實業(yè)務(wù)沒關(guān)系的呀? 不要擔(dān)心的哈??
王璐璐老師
01/04 11:30
如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~