問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,我們公司因?yàn)殚_(kāi)具了紅沖發(fā)票,導(dǎo)致本月的營(yíng)業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額都是負(fù)的,這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/04 10:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,開(kāi)紅字發(fā)票紅沖收入
2024 01/04 10:57
84784956
2024 01/04 11:05
老師,我開(kāi)了紅沖發(fā)票了,因?yàn)殚_(kāi)了紅沖發(fā)票導(dǎo)致收入和銷項(xiàng)都是負(fù)的,想問(wèn)一下這個(gè)的賬務(wù)處理是怎么做的呀
玲老師
2024 01/04 11:07
我跟你說(shuō)了就紅沖收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784956
2024 01/04 11:08
不好意思,是月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的處理
玲老師
2024 01/04 11:11
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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