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賬上應收賬款-未開票應收是 7.4萬,但應收賬款-已開票應收是7.3萬,差異部分是稅差導致,請問如何平賬

84785036| 提問時間:2024 01/03 15:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 計入營業(yè)外就可以了
2024 01/03 15:18
84785036
2024 01/03 15:19
具體分錄
樸老師
2024 01/03 15:25
1.首先,將差異部分從未開票應收賬款中調整至已開票應收賬款或稅金科目,以反映實際情況。例如,如果差異是由于稅率差異造成的,可以按以下方式進行調整:借:應收賬款 - 已開票應收 (差異部分)貸:應收賬款 - 未開票應收 (差異部分)應交稅金 - 應交增值稅 (銷項稅額) (差異部分稅額) 2.如果差異是由于發(fā)票開具時間差異造成的,且該差異不會對當期損益產(chǎn)生影響,則可以直接調整應收賬款科目,無需涉及稅金科目。分錄如下:借:應收賬款 - 已開票應收 (差異部分)貸:應收賬款 - 未開票應收 (差異部分) 3.確保調整后的賬目與實際情況相符,并進行相應的財務報表披露和記錄。
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