問(wèn)題已解決

老師,收到前期增值稅及附加稅退稅款怎么做分錄 請(qǐng)看圖片上對(duì)嗎

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 14:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒(méi)有錯(cuò)了,是這么做賬的
01/03 14:17
84784948
01/03 14:58
感覺(jué)附加稅的摘要寫(xiě)的怪怪的
東老師
01/03 14:58
這個(gè)沒(méi)事兒,只要最后能夠評(píng)就可以
84784948
01/04 09:51
享受加計(jì)抵減是計(jì)入其他收益,那收到增值稅退稅款是不是也是計(jì)入其他收益,這樣感覺(jué)口徑一致
東老師
01/04 09:51
也可以記入到其他收益
84784948
01/04 10:03
最后一步相當(dāng)于計(jì)提附加稅發(fā)放附加稅了,一借一貸,這個(gè)感覺(jué)怪怪的,不要可以嗎
東老師
01/04 10:03
這個(gè)最后你只要能夠平其實(shí)就可以的
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