問(wèn)題已解決

老師,我填企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)22年有虧損,本來(lái)算的200多的企業(yè)所得稅不用交了,那我的申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么做呢?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 13:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你們是可以修改申報(bào)表的這個(gè)的
01/03 13:03
84785045
01/03 13:05
怎么修改,把原來(lái)計(jì)提的所得稅刪掉?
84785045
01/03 13:13
是這樣做么,老師,利潤(rùn)總額還是那么多,只是把所得稅那項(xiàng)刪掉就可以了,對(duì)么?
小鎖老師
01/03 13:17
嗯對(duì),是這個(gè)意思的了
84785045
01/03 13:20
我是上個(gè)月才接的賬,賬套里用不用調(diào)整一下?
小鎖老師
01/03 13:21
這個(gè)是不需要得了,你好
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