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保險(xiǎn)公司給我開的交強(qiáng)險(xiǎn)里面包含車船稅300給扣除?,怎么入帳?

84784948| 提問時(shí)間:01/03 08:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、車船稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、車船稅,貸銀行
01/03 08:25
84784948
01/03 08:30
先計(jì)提然后再沖銷,之前老會計(jì)直接入管理費(fèi)用-車險(xiǎn),沒有計(jì)提
郭老師
01/03 08:31
對的,是的,現(xiàn)在早就已經(jīng)做到了,稅金及附加不在管理費(fèi)用里面。
84784948
01/03 08:32
可以這樣做嗎
郭老師
01/03 08:32
不可以做管理費(fèi)用里面有規(guī)定
郭老師
01/03 08:33
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》財(cái)會[2016]22號第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定,全面試行營業(yè)稅改征增值稅后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
郭老師
01/03 08:33
要多看下準(zhǔn)則要求
84784948
01/03 08:34
借:管理費(fèi)用-車險(xiǎn),管理費(fèi)用-車船稅,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款
郭老師
01/03 08:39
你好,這個分錄不對的。
84784948
01/03 08:40
那交強(qiáng)險(xiǎn)也要計(jì)提嗎
郭老師
01/03 08:42
保險(xiǎn)的不需要 保險(xiǎn)的,借管理費(fèi)用保險(xiǎn),貸銀行
84784948
01/03 08:49
明白了,謝謝老師,那個銷項(xiàng)發(fā)票開錯重新開了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入帳
郭老師
01/03 08:50
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入fu 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784948
01/03 09:03
一筆正常的,一筆用負(fù)數(shù)表示
郭老師
01/03 09:03
是的是的,對的是的。
84784948
01/03 09:03
公司和老板之間往來可以做成備用金嗎,金額5萬
郭老師
01/03 09:04
可以的,可以這么做的。
84784948
01/03 09:08
如果金額20多萬不能這樣做吧,只能做用其他應(yīng)付款,
郭老師
01/03 09:10
你好,你做備用金不就是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款嗎?你還要做庫存現(xiàn)金啊。
84784948
01/03 09:22
我做的就是庫存現(xiàn)金
郭老師
01/03 09:23
庫存現(xiàn)金,因?yàn)槟愕你y行回單里面顯示的是個人的名字,你只有提實(shí)實(shí)在在的人民幣,也就是提現(xiàn)才能做庫存現(xiàn)金。
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