問(wèn)題已解決

原來(lái)客戶欠我們款,計(jì)入了應(yīng)付帳款,現(xiàn)在客戶欠我們錢了,想轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款科目,可以調(diào)整嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/02 19:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,他既是你的客戶,又是你的供應(yīng)商嗎?如果是的話,用一個(gè)網(wǎng)來(lái)就行,確認(rèn)收入的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 01/02 19:38
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