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小規(guī)模納稅人,本季度收入未到30萬。應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該怎么做賬?

84784963| 提問時間:01/02 15:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免?
01/02 15:28
84784963
01/02 15:29
那本季度這個業(yè)務(wù)就算完成了?營業(yè)外收入這個科目要交稅嗎
84784963
01/02 15:29
后面的分錄要12月份做賬嗎
鄒老師
01/02 15:30
你好 是的,這樣的分錄就完成了 營業(yè)外收入,需要計入利潤總額繳納所得稅 是季度末月做減免增值稅的分錄
84784963
01/02 15:35
老師我季度申報增值稅,免稅銷售額是對的,但是本期免稅額,我不知道為什么是8642.93,這個數(shù)是怎么來的
84784963
01/02 15:35
我是讀取的稅務(wù)信息
鄒老師
01/02 15:38
你好,這里本期免稅額怎么還是3%,而不是按1%呢?
84784963
01/02 15:39
哦,免稅額是按照3%啊,好像明白了,我說怎么算免稅額也不是這么高
84784963
01/02 15:39
那我做賬的免稅額是哪個
84784963
01/02 15:40
我賬面還是稅務(wù)賬面。。。
鄒老師
01/02 15:41
你好,做賬的時候,應(yīng)當(dāng)按1%的稅率才是的?
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