問題已解決

老師您好 12月份的時(shí)候開了90萬的普通發(fā)票,是公司出售土地給別人開的,但是之前這個(gè)增值稅已經(jīng)交過了,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)沒有減出去,這樣的話需要怎樣處理?

84785044| 提問時(shí)間:01/02 15:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 之前這個(gè)增值稅已經(jīng)交過了? 可以申報(bào)的時(shí)候把已經(jīng)繳納的增值稅填金申報(bào)表已交稅金里面
01/02 15:17
84785044
01/02 15:25
稅務(wù)局讓更正之前的報(bào)表呢,之前繳款月份的報(bào)表更正好了,之后這個(gè)月就自動(dòng)顯示出來了,需要這樣操作嗎
bamboo老師
01/02 15:46
請問之前是什么時(shí)候繳納的
84785044
01/02 15:59
5月31號繳納的,直接在窗口辦理的
bamboo老師
01/02 15:59
那應(yīng)該在6月份申報(bào)的時(shí)候就要填寫的哈
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