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老師,我去年未分配利潤有30多萬在貸方,今年虧損20多萬,我要拿去年的來彌補(bǔ)虧損,怎么處理哦,分錄怎么寫

84785041| 提問時(shí)間:2024 01/02 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,去年未分配利潤盈利的,你沒有交稅嗎?
2024 01/02 13:53
郭老師
2024 01/02 13:54
去年是虧損的,今年是盈利的,可以用以前年度的虧損來彌補(bǔ) 現(xiàn)在正好是相反,怎么彌補(bǔ)?
84785041
2024 01/02 14:53
去年交稅了,老師,哪我今年虧損狀態(tài),那怎么業(yè)務(wù)處理呢
郭老師
2024 01/02 14:54
不需要做賬務(wù)處理,不交稅就是了。
84785041
2024 01/02 15:12
但是我去年的未分配利潤有賬,無錢
郭老師
2024 01/02 15:13
你好,未分配利潤和你的銀行的余額不一定是一樣的,銀行存款這個(gè)是收付實(shí)現(xiàn)制來做,未分配利潤這個(gè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制的。
84785041
2024 01/02 15:31
老師,之前她們還暫估了10萬的費(fèi)用,借,管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn),借.本年利潤, ? ? ? ? ? ? ? ? 貸,管理費(fèi)用其他 這個(gè)賬務(wù)又怎么處理
郭老師
2024 01/02 15:31
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
84785041
2024 01/02 15:43
紅字還是正常哦
郭老師
2024 01/02 15:47
你好,這個(gè)是正常的分錄,都是藍(lán)字。
84785041
2024 01/02 15:50
這樣我的費(fèi)用報(bào)銷就安正常流程報(bào)了嘛,這個(gè)暫估費(fèi)用就這樣了
郭老師
2024 01/02 15:51
可以的,可以這么做的。
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