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暫估費用的分錄咋做,,,,

84784981| 提問時間:01/02 12:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-暫估
01/02 12:39
84784981
01/02 12:40
用應(yīng)付賬款可以嗎
劉艷紅老師
01/02 12:40
這種一般是用其他應(yīng)付賬款的
84784981
01/02 12:41
那收到票分錄咋做
劉艷紅老師
01/02 12:42
把這個暫估的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
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