問題已解決
老師你好,請問紅字負數專票怎么做賬,勾選怎么處理,之前的只開了部分的紅字,不是全額紅字,而且之前的發(fā)票也抵扣了
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速問速答之前藍字發(fā)票已經抵扣了,需要進項轉出,不需要勾選,只做賬務處理就行。
01/02 12:32
84784966
01/02 12:35
原來在長期待攤里面,應該怎么轉出這部分老師
84784966
01/02 12:36
還有報增值稅報表的時候這個有什么特殊處理嗎
郭老師
01/02 12:36
借應付賬款,貸長期待攤費用,應交稅費、應交增值稅進項轉出
分攤了沒有?
84784966
01/02 12:37
是房租,所以每個月都會攤銷,正在每個月攤銷中
郭老師
01/02 12:38
你好,已經分攤了的,需要紅沖借長期待攤費用,借管理費用負數等。
84784966
01/02 12:46
老師我再重新描述準確點吧,年初時候給了10萬房租,對方給開了10萬發(fā)票,24年3月份到期,我們做賬了,進了長期待攤,每個月往外攤銷,進項也勾選了。上個月因為退了個別房間,所以退了3萬塊房租,發(fā)票給我們開了紅字發(fā)票,3萬塊錢還沒退給我們。然后我先再應該怎么做賬,怎么處理負數的進項和增值稅報表?
郭老師
01/02 12:48
借預收賬款,貸長期待攤費用,應交稅費,應交增值稅進項轉出,借長期待攤費用,借管理費用負數,這個沒有看懂還是怎么了?附筆二二十欄里面填寫。
84784966
01/02 12:50
沒事,因為我怕我前面描述的不詳細,那抵扣聯既然不抵扣了,應該怎么保存,第三聯做賬,第二聯怎么保存
郭老師
01/02 12:52
第三聯拿來做賬,第二聯和你的抵扣清單一塊裝訂,和藍色發(fā)票的一樣。
84784966
01/02 12:53
好的知道了 謝謝老師
郭老師
01/02 12:53
不用客氣,工作愉快。
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