問題已解決
老師你好,請問紅字負(fù)數(shù)專票怎么做賬,勾選怎么處理,之前的只開了部分的紅字,不是全額紅字,而且之前的發(fā)票也抵扣了
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速問速答之前藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣了,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不需要勾選,只做賬務(wù)處理就行。
01/02 12:32
84784966
01/02 12:35
原來在長期待攤里面,應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出這部分老師
84784966
01/02 12:36
還有報增值稅報表的時候這個有什么特殊處理嗎
郭老師
01/02 12:36
借應(yīng)付賬款,貸長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
分?jǐn)偭藳]有?
84784966
01/02 12:37
是房租,所以每個月都會攤銷,正在每個月攤銷中
郭老師
01/02 12:38
你好,已經(jīng)分?jǐn)偭说?,需要紅沖借長期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)等。
84784966
01/02 12:46
老師我再重新描述準(zhǔn)確點吧,年初時候給了10萬房租,對方給開了10萬發(fā)票,24年3月份到期,我們做賬了,進(jìn)了長期待攤,每個月往外攤銷,進(jìn)項也勾選了。上個月因為退了個別房間,所以退了3萬塊房租,發(fā)票給我們開了紅字發(fā)票,3萬塊錢還沒退給我們。然后我先再應(yīng)該怎么做賬,怎么處理負(fù)數(shù)的進(jìn)項和增值稅報表?
郭老師
01/02 12:48
借預(yù)收賬款,貸長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借長期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個沒有看懂還是怎么了?附筆二二十欄里面填寫。
84784966
01/02 12:50
沒事,因為我怕我前面描述的不詳細(xì),那抵扣聯(lián)既然不抵扣了,應(yīng)該怎么保存,第三聯(lián)做賬,第二聯(lián)怎么保存
郭老師
01/02 12:52
第三聯(lián)拿來做賬,第二聯(lián)和你的抵扣清單一塊裝訂,和藍(lán)色發(fā)票的一樣。
84784966
01/02 12:53
好的知道了 謝謝老師
郭老師
01/02 12:53
不用客氣,工作愉快。
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