問題已解決

老師,我公司12月有個(gè)50萬(wàn)的無(wú)票收入,申報(bào)增值稅得時(shí)候是不是在這里填銷項(xiàng)數(shù)據(jù)?然后如果我手里有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我是不是還要抵扣進(jìn)項(xiàng)?

84785020| 提問時(shí)間:01/02 11:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),沒錯(cuò),就是填寫在這里的
01/02 11:44
東老師
01/02 11:44
你如果有進(jìn)項(xiàng)稅額的話也是可以抵扣的
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