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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)付工資 在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,怎么處理?求解
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速問速答學(xué)員朋友您好,可以補(bǔ)提工資,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,
2023 12/30 11:18
84785016
2023 12/30 11:21
好的,老師還有其他應(yīng)收款和實(shí)際的數(shù)額相差1萬 也出現(xiàn)了負(fù)數(shù),其中科目其他應(yīng)收款有個房租押金,在借方了,出現(xiàn)負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么處理?求解
易 老師
2023 12/30 11:25
在報表編制時重分類到其他應(yīng)付款
84785016
2023 12/30 11:28
有個房租押金,是不是科目借方其他應(yīng)付款?
易 老師
2023 12/30 11:29
學(xué)員您好,是的,對的
84785016
2023 12/30 11:31
再請問下,那貸方呢,這個押金是老板個人墊付的,不應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款-押金 貸:其他應(yīng)付款-老板嗎?
84785016
2023 12/30 11:33
老師,看下 科目是不是這樣的,求解?
易 老師
2023 12/30 11:34
你好,不 要的,這種情況 不要的,財務(wù)報表重分類,需要單獨(dú)的賬務(wù)處理,叫調(diào)表不調(diào)賬。
84785016
2023 12/30 11:37
科目應(yīng)該怎么計呢?其他應(yīng)收款再財務(wù)報表里面相差1萬,求解?
易 老師
2023 12/30 11:38
這其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款也是一樣的性質(zhì)
易 老師
2023 12/30 11:38
學(xué)員朋友您好,其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額-其他應(yīng)收款對應(yīng)的減值壞賬準(zhǔn)備
易 老師
2023 12/30 11:39
另,其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款貸方余額+其他應(yīng)付款的貸方余額
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