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出口退稅應(yīng)該怎么報(bào)稅?在哪一行填報(bào)

84784989| 提問時(shí)間:2023 12/29 23:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
填寫增值稅納稅申報(bào)表。先填寫表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額;然后填寫表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額。如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 進(jìn)行免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集、免稅貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集、免抵退稅預(yù)申報(bào)、預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整、生成明申報(bào)數(shù)據(jù)、模擬出具進(jìn)料免稅證明、納稅申報(bào)、納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集(在納稅申報(bào)成功后操作)、免抵退匯總數(shù)據(jù)采集、免抵退正式申報(bào)以及正式審核反饋信息處理。
2023 12/29 23:21
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