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老師,我們12月的發(fā)票次年來報銷,如何做賬呢?12月的時候,對發(fā)票進(jìn)行了預(yù)提。

84785019| 提問時間:2023 12/29 21:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,來年的時候沖銷預(yù)提,再按照發(fā)票做賬
2023 12/29 21:17
84785019
2023 12/29 21:18
按發(fā)票做賬的話,費(fèi)用類需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎?
84785019
2023 12/29 21:19
比如說,沖,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,重新入賬,是借以前年度損益調(diào)增,帶銀行存款嗎?
東老師
2023 12/29 21:26
是的,就是這么來做賬的
84785019
2023 12/29 21:28
那紅沖的時候,管理費(fèi)用也要用以前年度損益來調(diào)整嗎?
東老師
2023 12/29 21:38
對,跨年了,需要以前年度損益調(diào)整來沖銷
84785019
2023 12/29 21:47
好的,就是不管沖銷,還是重新入賬都是通過以前年度損益調(diào)整,對嗎?1月發(fā)票就附在報銷單據(jù)后面,不需要納稅調(diào)增。對吧?
東老師
2023 12/29 21:51
是的,沒錯的,就是這樣的
84785019
2023 12/29 22:00
是不是還可以12月預(yù)提,把發(fā)票附在預(yù)提的時候,等1月報銷的時候直接借其他應(yīng)付款,貸銀行存款也行可以呀?
東老師
2023 12/29 22:12
也可以,就是12月份做,一月份的時候報銷了
84785019
2023 12/29 22:56
好的,謝謝老師哈
東老師
2023 12/30 04:28
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