老師,我公司給員工租宿舍,租金是年付,假如是12000元一年,是收據(jù)無(wú)發(fā)票,我這樣做做會(huì)計(jì)分錄,你看對(duì)嗎? 1. 給租房時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 預(yù)付賬款-房東 1100 貸:銀行存款 12000 2. 月未計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 3. 第二個(gè)月要做兩筆賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 貸:預(yù)付賬款-房東 1000 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000
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2023 12/29 10:06
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- 老師,問(wèn)一下,我們員工宿舍租金是一季度3000元,這個(gè)計(jì)提的時(shí)候是要怎么做分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 季度付款的時(shí)候, 借 :應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3000 貸 銀行存款3000 這個(gè)要不要通過(guò)預(yù)付賬款-房租這個(gè)科目, 不然應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),不是一直掛著有余額 699
- 老師,我們公司20.1.15發(fā)放了銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì),20.5.5因疫情原因客戶(hù)退單,銷(xiāo)售員退回獎(jiǎng)勵(lì),我的分錄可以這樣寫(xiě)嗎?計(jì)提和發(fā)放:借:銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)1000貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1000借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1000貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000退回時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1000貸:銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)1000借:庫(kù)存現(xiàn)金1000貸:銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)1000 624
- 發(fā)生員工福利費(fèi), 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 是一定要過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目么?還是說(shuō)可以不過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目? 1242
- 現(xiàn)金支付福利費(fèi)的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金還是先要借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 1343
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- 老師。我做帳時(shí)把8月做賬時(shí)發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng),但是該發(fā)票9月又做了賬,并且是9月抵扣申報(bào)的,8月其實(shí)是多做了。抵扣申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題。我賬上可以直接做紅沖 借:庫(kù)存商品(借方紅字)進(jìn)項(xiàng)稅額(借方紅字)貸:應(yīng)付賬款-**公司(貸方紅字)這樣嗎? 昨天
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