問(wèn)題已解決

老師,你好。我公司是2020年按揭購(gòu)買了一臺(tái)挖機(jī),每月按時(shí)支付了按揭款并入賬,但今年8月開具了一張專用發(fā)票,認(rèn)證并抵扣了,該怎么入賬啊?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/28 12:00
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)時(shí)你是怎么做賬的呢?
2023 12/28 12:00
84784981
2023 12/28 12:03
當(dāng)時(shí)入賬固定資產(chǎn),未付的金額掛的長(zhǎng)期應(yīng)付款。每月交按揭就沖的長(zhǎng)期應(yīng)付款。
東老師
2023 12/28 12:04
那你現(xiàn)在這段話是這么做的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)
84784981
2023 12/28 13:28
沖銷固定資產(chǎn)?
東老師
2023 12/28 13:28
對(duì),因?yàn)楫?dāng)時(shí)你肯定是固定資產(chǎn)多入賬
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