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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提,然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提,出的報(bào)表,所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額,但是審計(jì)是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額
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速問速答那個(gè)四金
你支付咋做的
2023 12/27 12:49
84784965
2023 12/27 12:52
借管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,貸銀行存款
郭老師
2023 12/27 12:54
你這個(gè)是不是保險(xiǎn)的
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬
84784965
2023 12/27 12:59
老師,我這筆賬是做在今年12月份?可以嗎
郭老師
2023 12/27 13:00
可以的,可以這么做的。
84784965
2023 12/27 13:09
老師我22年調(diào)整計(jì)提的時(shí)候先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后再結(jié)轉(zhuǎn)本期損益了,這順序是不是反了
郭老師
2023 12/27 13:25
你好是的,對(duì)的,做反了。
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