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老師,收到公對公的維修款,但是不開票,該怎么處理?

84785045| 提問時間:2023 12/27 12:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,還是記 管理費(fèi)用等-維修費(fèi),摘要里寫無發(fā)票年度匯繳納稅調(diào)增,這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的
2023 12/27 12:17
84785045
2023 12/27 12:38
我們是收款方,我們給別人維修,收到了維修款
廖君老師
2023 12/27 13:00
您好,那這個一點(diǎn)不影響,確認(rèn)收入,申報未開票收入,分錄跟開票是一樣的
84785045
2023 12/27 13:01
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 12/27 13:12
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
84785045
2023 12/27 13:14
老師,我們也有付的配件錢也開不回來發(fā)票,我前面掛往來,像是這個我應(yīng)該怎么把賬走平呢?
84785045
2023 12/27 13:15
能不能轉(zhuǎn)到費(fèi)用?借管理貸應(yīng)收
廖君老師
2023 12/27 13:25
您好,沒有發(fā)票也入賬,年度匯繳納稅調(diào)增哦
84785045
2023 12/27 13:47
這個知道,我的意思是剛開始掛的應(yīng)收,后來問了才知道開不回來發(fā)票,能不能轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,買的配件,借管理貸應(yīng)收,把應(yīng)收沖平,這樣可以嗎?
廖君老師
2023 12/27 13:57
您好,可以的呀,這個管理費(fèi)用也需要調(diào)增哦
84785045
2023 12/27 14:13
嗯嗯,知道了老師
廖君老師
2023 12/27 14:22
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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