問題已解決

老師如果是盈利,那就是借本年利潤,貸利潤分配—未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)了之后呢,這個未分配利潤該怎么處理?

84785029| 提問時間:2023 12/26 17:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 先計提盈余公積 然后分紅
2023 12/26 17:37
84785029
2023 12/26 17:40
我們是內(nèi)賬,還需要計提盈余公積嗎?
郭老師
2023 12/26 17:45
做不做都可以的,看你們自己的要求
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