當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我們高新企業(yè),有個(gè)10%的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣增值稅的優(yōu)惠,這個(gè)要怎么做分錄,計(jì)提按正常的計(jì)提嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,這個(gè)是在抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,其他收益-加計(jì)抵扣
2023 12/25 11:24
84784951
2023 12/25 11:41
那計(jì)提是按正常的計(jì)提是吧?
宋生老師
2023 12/25 11:42
您好,是的,正常計(jì)提就可以了。
84784951
2023 12/25 11:43
還有“六稅兩費(fèi)”的這個(gè)也是按沒減之前的計(jì)提嗎?
宋生老師
2023 12/25 11:43
您好,是的,你正常計(jì)提就可以了。
84784951
2023 12/25 11:45
好的 ,謝謝
宋生老師
2023 12/25 11:48
你好,不用客氣的了。
閱讀 63