問題已解決

老師好,我們高新企業(yè),有個(gè)10%的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣增值稅的優(yōu)惠,這個(gè)要怎么做分錄,計(jì)提按正常的計(jì)提嗎?

84784951| 提問時(shí)間:2023 12/25 11:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)是在抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,其他收益-加計(jì)抵扣
2023 12/25 11:24
84784951
2023 12/25 11:41
那計(jì)提是按正常的計(jì)提是吧?
宋生老師
2023 12/25 11:42
您好,是的,正常計(jì)提就可以了。
84784951
2023 12/25 11:43
還有“六稅兩費(fèi)”的這個(gè)也是按沒減之前的計(jì)提嗎?
宋生老師
2023 12/25 11:43
您好,是的,你正常計(jì)提就可以了。
84784951
2023 12/25 11:45
好的 ,謝謝
宋生老師
2023 12/25 11:48
你好,不用客氣的了。
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