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勞務(wù)外包的員工工資計提后結(jié)轉(zhuǎn)成本,在次年5月前支付后,匯算清繳時是不是就可以不用調(diào)增?

84784996| 提問時間:2023 12/21 15:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
勞務(wù)外包的員工工資計提后結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果在次年5月前支付,通常情況下在匯算清繳時不需要進(jìn)行調(diào)增。 這是因?yàn)椋嬏岬墓べY在財務(wù)報表上已經(jīng)反映了相應(yīng)的成本和負(fù)債,而實(shí)際支付時只是履行了先前的負(fù)債,不會對當(dāng)期的損益產(chǎn)生影響。 但是,如果在計提工資時沒有合理估計或存在誤差,導(dǎo)致實(shí)際支付金額與計提金額存在差異,那么就需要在匯算清繳時進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。此外,還需要注意稅法對于工資薪酬的相關(guān)規(guī)定,確保計提和支付的工資符合稅法的要求。
2023 12/21 15:52
84784996
2023 12/21 15:53
相當(dāng)于外包的勞務(wù),對方是開發(fā)票給我們,然后我們付款。也符合上面的答案對嗎?
樸老師
2023 12/21 15:58
對的 這個是一樣的
84784996
2023 12/21 16:27
老師,這種收勞務(wù)發(fā)票的勞務(wù)工資,收到發(fā)票時應(yīng)該怎么做賬呢?
樸老師
2023 12/21 16:30
計入成本就可以了哦
84784996
2023 12/21 16:33
那分錄呢?
樸老師
2023 12/21 16:39
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
84784996
2023 12/21 16:42
計提時? 借施工合同-勞務(wù)成本 貸應(yīng)付工資 收到發(fā)票時 借主營業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項稅額 貸施工合同-勞務(wù)成本 付款時 借應(yīng)付工資 貸銀行存款 但是收到發(fā)票時體現(xiàn)不出來我欠誰家勞務(wù)工資。是不是哪個分錄有問題?
樸老師
2023 12/21 16:45
同學(xué)你好 這個應(yīng)付工資都付了就不欠了
84784996
2023 12/21 16:47
那假設(shè)發(fā)票來的時候和付款不在同一個月,怎么體現(xiàn)呢?
樸老師
2023 12/21 16:49
借施工合同-勞務(wù)成本 貸應(yīng)付工資 就是先做這個
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