問(wèn)題已解決

學(xué)堂老師您好! 建筑勞務(wù)公司,公戶轉(zhuǎn)賬支付給個(gè)人備注貨款,沒(méi)有收到發(fā)票?怎么做賬老師?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/21 14:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
貨物收到了,借原材料貸銀行存款,或者是借工程施工貸銀行存款。
2023 12/21 14:19
郭老師
2023 12/21 14:19
這發(fā)票到了之后再調(diào)整,如果一直沒(méi)有發(fā)票的正常做賬就是不允許抵扣。
84784973
2023 12/21 15:27
就是想做暫估成本,這個(gè)季度先不用交所得稅!
郭老師
2023 12/21 15:28
你好,那你可以暫估的。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
84784973
2023 12/21 15:59
已經(jīng)公戶轉(zhuǎn)賬支付了,怎么還應(yīng)付賬款老師?
郭老師
2023 12/21 16:01
贊姑,你不想體現(xiàn)贊估嗎?你支付了錢(qián),借預(yù)付賬款,貸銀行存款,沒(méi)有收到發(fā)票,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估。
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