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大上個月數(shù)電票對方給我開錯了,我已經(jīng)認(rèn)證完了,怎么辦,現(xiàn)在對方要重開。

84785013| 提問時間:2023 12/21 11:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,聯(lián)系對方財務(wù)后,我們開紅字信息表,然后對方開紅字發(fā)票扣,再開藍(lán)字發(fā)票就可以了
2023 12/21 11:42
84785013
2023 12/21 13:07
那我10月份的稅已經(jīng)報完了交了1萬的稅,沖紅的這張認(rèn)證完了,在報稅該怎么弄呀!
廖君老師
2023 12/21 13:16
您好,這月銷項就是負(fù)數(shù),形成留抵了,留著以后月份抵銷項稅
84785013
2023 12/21 13:53
那我這個月有銷項,那我這個月就和往常每個月申報一樣就行唄。不用管10月份的稅唄
廖君老師
2023 12/21 14:13
您好,是的哦,不用管,這個月開票申報增值稅交的就會很少,因為有正數(shù)減紅票就沒有多少金額了
84785013
2023 12/21 16:40
意思就是說大上個月我交的稅款,在這個月對方給我沖紅了,又重開的,不影響我上個月交的稅款唄,但是沖紅了,我10月份的進項不就少了嗎?10月份這張發(fā)票給沖沒了,12月重開的。
廖君老師
2023 12/21 16:43
您好,對不起,我忘錯了,以為是我們自己開的紅票,收到紅票我們進項轉(zhuǎn)出,這個月要多交些稅了, 相當(dāng)于10月多抵扣了
84785013
2023 12/21 16:53
比如10月我收入是4萬,稅是1萬,別家給我開發(fā)票進項稅是6千,我交了4千的稅。我12月份發(fā)現(xiàn)10月份進項發(fā)票別人給我開錯了,開錯發(fā)票進項稅是少開2千,這個月給對方?jīng)_紅重開了,開的進項稅是8千。我12月份銷項稅是15萬,我12月份得交多少。
84785013
2023 12/21 16:55
我是收發(fā)票的這一方
84785013
2023 12/21 16:56
是對方給我開錯發(fā)票了
廖君老師
2023 12/21 17:18
您好,12月銷項 15減進? 項(金額沒有給出)加上 紅沖發(fā)票的進項稅就是12月要交的增值稅
84785013
2023 12/21 20:43
那就是12月的銷項15減去12月份對方從給我開的發(fā)票進項8,在加上12月份沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票進項-6唄。這么理解對吧
廖君老師
2023 12/21 20:56
您好,是的,15-12+6=9,我是這么計算的
84785013
2023 12/22 08:14
沒有12這個數(shù)呀?銷項是15,進項是給我開錯了又從開的發(fā)票是8(這個是給我10月份開錯的給開成6的進項了,所以從給我開的8)我這個月應(yīng)該交多少是15-8+(-6)嗎
廖君老師
2023 12/22 08:21
您好,對不起12月看成進項稅,應(yīng)交15-8-(-6)=13
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