問題已解決
我是做旅游服務的內賬,然后原來收到的收入是進主營業(yè)務收入,成本是做主營業(yè)務成本,都沒做應交稅費,現(xiàn)在要收一筆收入,要開差額征稅的發(fā)票,這個要怎么做賬
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速問速答同學你好
(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務成本
應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)
貸:銀行存款
(3)月底結轉未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費———未交增值稅
2023 12/20 18:20
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