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增值稅納稅申報表第24欄次應納稅額合計中,是否已經(jīng)減去了增值稅附表四一般項目加計抵減的金額?
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2023 12/20 11:17
84785031
2023 12/20 11:21
發(fā)你了,發(fā)你了
易 老師
2023 12/20 11:32
這個已經(jīng)包括了,前面有一個減免稅額
84785031
2023 12/20 11:33
前面有一個減免稅額什么意思?
易 老師
2023 12/20 11:39
23行應納稅額減征額
84785031
2023 12/20 11:40
但這里應納稅額減征額是零啊?
易 老師
2023 12/20 11:45
沒有更新到主表里面嗎?保存一下,再重新打開試試
84785031
2023 12/20 11:45
這個是9月份的,早就上報的
84785031
2023 12/20 11:46
加計抵減金額,不是減征額。
“本期應納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應納稅額。包含可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,可在增值稅應納稅額中抵免的購置稅控收款機的增值稅稅額,支持和促進重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)、扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)等有關稅收政策可扣減的增值稅額,按照規(guī)定可填列的減按征收對應的減征增值稅稅額等。
易 老師
2023 12/20 11:48
那你確定一下這個報表正確嗎?
易 老師
2023 12/20 11:54
如果報表數(shù)據(jù)沒有問題,那說明是在第12行進項稅抵扣里面體現(xiàn)了
84785031
2023 12/20 11:55
進項稅額和抵扣認證的金額是保持一致的,
易 老師
2023 12/20 12:43
您的最后申報數(shù)據(jù)準確嗎
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