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5/公司為一般增值稅納稅人,適用的稅率為13%,2x18年11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(111月2日,購入需要交裝的設備一合,增值稅專用發(fā)票上標明價款200000元,增值稅額26000元,以銀行存款支付(2)11月6日,向江南公司購入原材料一批,增值稅專月發(fā)票上注明貨幫100000元,增值稅額13000元,貨物已驗收入庫,貨款和進項稅款尚未文付。(3)11月10日,向南新公司銷售產(chǎn)品一批,價款600000元,按規(guī)定應收取增值稅額78000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交給買方,款項尚未收到。(4)11月18日,上達設備安裝工程領用材料一批,有關增值稅專用發(fā)票確認的成本為85000元.(5)11月30日,以銀行存款交納本月增值稅51000元,要求:編制上達業(yè)務的會計分錄.

84785034| 提問時間:2023 12/17 22:12
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昕悅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、借:固定資產(chǎn) 200000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 26000 貸:銀行存款 226000 2、借:原材料 100000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13000 貸:應付賬款113000 3、借:應收賬款 678000 貸:主營業(yè)務收入 600000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 )78000 4、借:在建工程 85000 貸:原材料 85000 5、借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 )51000 貸:銀行存款 51000
2023 12/17 22:22
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