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旅行社公司,景區(qū)年底會給我們公司返利,這個返利,我確認(rèn)其他收入和銷項(xiàng)稅額,我想請教一下,這個稅額可以差額計(jì)稅嗎?還是我要全額計(jì)稅?

84785026| 提問時(shí)間:2023 12/17 12:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,你好,可以的, 沒問題??梢詫⒕皡^(qū)返利從旅游服務(wù)收入中扣除,然后計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
2023 12/17 12:03
84785026
2023 12/17 12:09
是這樣的哈,就是旅游公司,有團(tuán)款收入(100),返利收入(20),團(tuán)款收入有對應(yīng)的成本(80),您的意思是可以(100+20)-80的差額除以稅率來納稅,對不?
易 老師
2023 12/17 12:14
學(xué)員您好,是的,對的
84785026
2023 12/17 12:20
老師,那這個畫圈的部分,他是不是做錯了,應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
易 老師
2023 12/17 12:27
學(xué)員您好,是的考慮稅收更全面
84785026
2023 12/17 12:30
小規(guī)模納稅人的話,這個怎么做呀,老師
易 老師
2023 12/17 12:32
小規(guī)模也是需要納稅,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785026
2023 12/17 12:36
老師,再請教一個,旅游業(yè),就是業(yè)務(wù)員確認(rèn)金額比較延時(shí)平時(shí)改賬較多,我一個納稅申報(bào)期,不能等的情況下,是不是先申報(bào)啊,但是這樣金額不對
易 老師
2023 12/17 12:37
這些費(fèi)用可以挪到下期入賬也是一樣的,年底的時(shí)候做一下計(jì)提,減少挪動到下一年的情況
84785026
2023 12/17 12:41
費(fèi)用倒是沒有延時(shí),收入會有變化,因?yàn)榻M團(tuán)社對賬時(shí)間慢
易 老師
2023 12/17 12:42
你說的這種也可以的。一樣的邏輯也可以參照這個思路來
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