問題已解決
老師,去年年底因為缺少費(fèi)用,前任會計暫估了40萬的費(fèi)用,讓老板去找票,一直到今年5月企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還有28的應(yīng)付賬款暫估款沒找到票,這些因為是假暫估所以也沒有付款,不過已經(jīng)納稅調(diào)增了,但是應(yīng)付賬款暫估款下一直掛著28萬的余額,我現(xiàn)在是反向紅沖之前的暫估把這個余額消化掉還是直接把這個應(yīng)付賬款暫估款轉(zhuǎn)入未分配利潤,再或者是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,哪個比較合適
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速問速答你好!反向紅沖之前的暫估。
2023 12/15 10:18
84785043
2023 12/15 10:20
好的,老師,其實這三種方法都是可行的對嗎,就是這種是最容易的對嗎
84785043
2023 12/15 10:21
老師,這是去年的暫估的費(fèi)用,我今年紅沖的沒關(guān)系哦,不牽扯未分配利潤吧
楊艷紅老師
2023 12/15 10:23
你好!不對的,只能反向紅沖之前的暫估。
84785043
2023 12/15 10:25
好的,明白了老師,這個是去年的,我今年做的話也是直接紅沖對嗎老師
楊艷紅老師
2023 12/15 10:31
你好!是的,可以幫點(diǎn)個五星好評嗎
84785043
2023 12/15 10:35
可以,老師,我還有個疑問,因為我這個今年5月匯算清繳的時候已經(jīng)納稅調(diào)增過了,我現(xiàn)在紅沖是不是就說明我今年又要交一遍稅啊
楊艷紅老師
2023 12/15 10:37
你好!暫估沒有涉及到損益類科目
84785043
2023 12/15 11:14
老師,暫估的是費(fèi)用,主要是管理費(fèi)用的暫估,找不到相應(yīng)的發(fā)票,這個管理費(fèi)用就是損益類的啊
楊艷紅老師
2023 12/15 11:17
你好!是預(yù)提的費(fèi)用,我理解成暫估的存貨了,轉(zhuǎn)入未分配利潤。
84785043
2023 12/15 11:19
嗯,對,預(yù)提的費(fèi)用,是我沒啥經(jīng)驗,說的不準(zhǔn)確,謝謝老師了,這回明白了,我就是這樣處理的
楊艷紅老師
2023 12/15 11:20
我也沒有理解清楚。是的,就這樣處理好了
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