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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司這個(gè)月沒有開過發(fā)票,但有進(jìn)項(xiàng)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候可以先認(rèn)證抵扣嗎?賬務(wù)上我該怎么處理呢?
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速問速答你好,可以認(rèn)證,然后形成留抵稅額,如果認(rèn)證的話,這個(gè)費(fèi)用就記錄到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
2023 12/14 15:30
84784984
2023 12/14 16:01
老師我留抵的在賬務(wù)上是不是做:借-管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款
東老師
2023 12/14 16:01
你要是沒有抵扣的話是這么做的
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