問題已解決

本年度報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)超過稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn),報(bào)稅的時(shí)候業(yè)務(wù)按照允許抵扣內(nèi)的金額來申報(bào);除了不能稅前扣除,還有產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)能繼續(xù)報(bào)銷嗎?

84785020| 提問時(shí)間:2023 12/13 17:06
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小斐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
您好:產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷,但超過稅法規(guī)定的扣除比例不能在企業(yè)所得稅前列支
2023 12/13 17:10
84785020
2023 12/13 17:12
好的,明白了,謝謝老師
小斐老師
2023 12/13 17:19
不客氣,歡迎下次咨詢
84785020
2023 12/13 17:26
還有個(gè)問題,是不是本年收到的成本票必須入賬,不入賬2024年就不能使用了?
小斐老師
2023 12/13 17:32
您好:根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則應(yīng)該以企業(yè)發(fā)生交易事項(xiàng)的月份為準(zhǔn)入賬,收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)盡快入賬
84785020
2023 12/13 17:38
好的,還有一個(gè)業(yè)務(wù)需要咨詢一下老師,我們公司有做代理進(jìn)口貨物業(yè)務(wù),幫客戶進(jìn)口貨物收取代理服務(wù)費(fèi),其他貨物等費(fèi)用做應(yīng)付應(yīng)付處理,但有些客戶是個(gè)人,非公司,海關(guān)進(jìn)口增值稅只能開公司抬頭不能開個(gè)人抬頭的,所以海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書上開了我們的抬頭,在稅務(wù)上是不是屬于我們進(jìn)口了這批貨物呢?我們與客戶有簽訂代理進(jìn)口貨物協(xié)議,說明代收代付進(jìn)口貨物的貨款等費(fèi)用,關(guān)于這個(gè)業(yè)務(wù)我們還能做應(yīng)收應(yīng)付處理嗎?還是只能做成購銷貨物業(yè)務(wù)處理了呢?
小斐老師
2023 12/13 18:25
您好: 根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定:“代購貨物行為,凡同時(shí)具備以下三條件的,按現(xiàn)代服務(wù)征增值稅,適用6%的稅率,不同時(shí)具備以下三個(gè)條件的,無論會計(jì)制度規(guī)定如何核算,均按銷售貨物征收增值稅。適用13%的稅率。 第一、受托方不墊付資金; 第二、銷貨方將發(fā)票開具給委托方,并由受托方將該項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)交委托方; 第三、受托方按照銷貨方實(shí)際收取的銷售額和增值稅額(如系代理進(jìn)口貨物則為海關(guān)代征的增值稅額)與委托方結(jié)算貨款,并另外收取手續(xù)費(fèi)。
小斐老師
2023 12/13 18:34
具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門的政策為準(zhǔn)
84785020
2023 12/13 23:45
我們是小規(guī)模納稅人,滿足第一和第三點(diǎn),第二點(diǎn)我們代收委托方的貨款,運(yùn)費(fèi),裝卸服務(wù)費(fèi)等,貨款代付給國外的客戶無發(fā)票,代付的運(yùn)費(fèi),裝卸服務(wù)費(fèi)等開我們的抬頭,因?yàn)槲蟹绞莻€(gè)人,一開始繳納進(jìn)口增值稅時(shí)就是使用我們的抬頭為了報(bào)關(guān)順利接下來一系列都開了我們的抬頭,但是收到的這些發(fā)票我們都不做稅前扣除不入我們的成本,實(shí)際收取和實(shí)際支付的金額一樣,只把屬于我們代理進(jìn)口的服務(wù)費(fèi)做成收入開票,其他費(fèi)用做成了應(yīng)收應(yīng)付處理,這樣可行嗎?
小斐老師
2023 12/14 09:32
不符合以上條件的,均征收增值稅 你這樣有漏記收入的風(fēng)險(xiǎn)
84785020
2023 12/14 16:12
那我們今年針對這個(gè)業(yè)務(wù)都這樣處理了,有什么補(bǔ)救措施嗎?
小斐老師
2023 12/14 16:42
按照自己規(guī)定整改
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