問題已解決
期末余額資料二和資料三怎么是一借一貸相抵?資料二具體會(huì)計(jì)分錄是什么?
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速問速答你好同學(xué),就是先計(jì)提再發(fā)放,這樣一借一貸抵消
2023 12/13 14:28
曉旭老師
2023 12/13 14:31
你好同學(xué)
1、
借:銀行存款 45.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅40*0.13=5.2
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25 貸:庫(kù)存商品25
2、
借:管理費(fèi)用 45.2 貸:應(yīng)付職工薪酬 45.2?
借:應(yīng)付職工薪酬45.2 貸:銀行存款 45.2
曉旭老師
2023 12/13 14:32
為了方便你理解,老師把原理分錄寫出,視同銷售本質(zhì),應(yīng)該是先把貨物賣出去,收到錢,然后再發(fā)給員工?,F(xiàn)在省略的買東西收錢這一步。就是借貸銀行存款這一步。
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