問(wèn)題已解決

先轉(zhuǎn)賬付款給供應(yīng)商,后面再開(kāi)發(fā)票,怎么做賬

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/12 23:52
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。借庫(kù)存商品管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2023 12/12 23:53
84785046
2023 12/12 23:58
預(yù)付賬款月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785046
2023 12/13 00:03
還有如果先收到發(fā)票,再付款呢
易 老師
2023 12/13 10:34
你好,1不 要的,這種情況 不要的
易 老師
2023 12/13 10:36
借:管理費(fèi)用原材料等等,等科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款,支付您好,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,
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