問題已解決

老師,你好,我上個月增值稅正常申報(bào)稅費(fèi)未繳納,進(jìn)項(xiàng)票這個月還是沒有,辦理不了留抵抵欠,我申報(bào)的時候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費(fèi)即可,還是不用填?

84785024| 提問時間:2023 12/12 18:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,不需要填寫的。
2023 12/12 18:11
84785024
2023 12/12 18:13
就是,如果不辦理留抵抵欠,我就正常申報(bào),無需填寫欠稅的稅款是嗎
郭老師
2023 12/12 18:16
對的,是的,是這么做的
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