問(wèn)題已解決

老師好,報(bào)銷員工代墊開票的稅金怎么做分錄啊

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/12 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)開票是你單位名義開的發(fā)票嗎?
2023 12/12 10:37
84784947
2023 12/12 10:38
稅所代開的,員工付的錢,現(xiàn)在是報(bào)銷做賬
郭老師
2023 12/12 10:39
你好,銷售方是企業(yè),是這個(gè)意思嗎?
郭老師
2023 12/12 10:39
要是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅附加稅 貸其他預(yù)付款。
84784947
2023 12/12 10:41
好的謝謝
郭老師
2023 12/12 10:41
并用客氣。工作愉快。
84784947
2023 12/12 10:43
付款走的是報(bào)銷流程,不是對(duì)公轉(zhuǎn)給開票方的話怎么做
郭老師
2023 12/12 10:44
借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款
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