問題已解決
老板的報銷款,現(xiàn)金付了,然后又轉(zhuǎn)賬了,多付了一筆,這個應(yīng)該怎么處理?還是22年的賬
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速問速答您好,把多付的錢記老板的往來
借:管理費用等 (負(fù)) 借:其他應(yīng)收款 -老板 (正)
這個金額大不大,本來要用以前年度損益調(diào)整 代替 管理費用科目的,但這樣寫分錄要更正申報2022年所得稅匯繳申報表的,上面分錄影響了23年利潤表,但不更正2022年了
2023 12/10 20:14
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2023 12/10 20:19
有7萬多,是把去年的紅沖嗎?
廖君老師
2023 12/10 20:21
您好,是的,就是去年費用多了7萬,那還是更正申報2022年所得稅匯繳申報表吧,金額不小,這是納稅調(diào)增,沒有風(fēng)險
84785034
2023 12/10 20:23
自己更正,還是要去稅務(wù)局更正呢?
廖君老師
2023 12/10 20:25
您好,自己可以在電子稅務(wù)局更正申報的。
1.電子稅務(wù)局,點擊【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【申報更正】,2.在下方顯示對應(yīng)屬期可以更正申報的報表。,3.點擊對應(yīng)的報表后的“填寫申報表”按鈕,顯示報表頁面。? ? ?注意:該頁面左上角有“更正申報”字樣。 右上角提供相應(yīng)的功能按鈕:
? ? ? ? “暫存”:保存網(wǎng)頁上的內(nèi)容,不展示校驗信息。
? ? ? ? “保存”:保存填寫后的數(shù)據(jù),展示校驗信息。
? ? ? ? “重置當(dāng)前報表”:刪除已填寫的當(dāng)前表數(shù)據(jù)。
? ? ? ? “全部重置”:刪除當(dāng)前稅種所有報表的數(shù)據(jù)。
? ? ? ? “提取數(shù)據(jù)”:重新提取初始化和表間數(shù)據(jù)信息。
? ? ? ? “申報”:用于申報已填寫的報表數(shù)據(jù)。
? ? ? ? “導(dǎo)入”:自行編寫代碼導(dǎo)入。
? ? ? ? “導(dǎo)出”:導(dǎo)出代碼提供導(dǎo)入用。
? ? ? ? ?4、填寫完成后,點擊“申報”按鈕,系統(tǒng)提示申報成功,完成本次申報。?
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2023 12/10 20:31
不能直接在23年紅沖嗎?
廖君老師
2023 12/10 20:33
您好,我上面寫的分錄就是紅沖呀,您自己決定要不要更正哈,金額還是有點大的
84785034
2023 12/10 20:35
好的,謝謝
廖君老師
2023 12/10 20:36
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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