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實(shí)務(wù)
問題已解決
A公司收B公司貨款10W銀行承兌,找C公司換承兌,貼現(xiàn)700(微信轉(zhuǎn)),C把10w打入A公司公賬,這個分錄怎么寫?
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速問速答你好,相關(guān)會計(jì)分錄:
A公司收B公司貨款10W銀行承兌
借:應(yīng)收票據(jù)-B 10W
找C公司換承兌,貼現(xiàn)700(**轉(zhuǎn))
借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)700
貸:庫存現(xiàn)金(個人**)/如果是企業(yè)**轉(zhuǎn)款,則記:其他貨幣資金-**
借:銀行存款10
貸:應(yīng)收票據(jù)-B 10
貸:應(yīng)收賬款-B (或主營業(yè)務(wù)收入)10W
2023 12/09 21:04
84785006
2023 12/09 21:24
這個700必須要發(fā)票嗎?能不能以報銷的方式走?怎么操作最合理?
姜再斌 老師
2023 12/09 21:57
你好,最好取得發(fā)票,最合理了。
84785006
2023 12/09 22:09
那700做到“其他應(yīng)付款”找發(fā)票,以報銷的方式走,可以哈?
姜再斌 老師
2023 12/09 22:15
你好,700元,你可以找一些與日常經(jīng)營活動相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票,如:采購辦公用品費(fèi)用、招待費(fèi)發(fā)票等,一定要與公司經(jīng)營相關(guān)。
84785006
2023 12/09 22:34
麻煩您幫我再核對下分錄,謝謝! 借:應(yīng)收票據(jù) 10W 貸:應(yīng)收賬款 A公司 10W 借:銀行存款 10W 貸:應(yīng)付票據(jù) C公司 10W 借:財務(wù)費(fèi)用 700 貸:其他應(yīng)收 700
姜再斌 老師
2023 12/10 08:19
你好,700元不能取得相應(yīng)的貼現(xiàn)息發(fā)票,你想變通入賬。則700元事先由你通過**墊付的,相于借給公司的錢,你先不做賬,待取得其他相關(guān)費(fèi)用發(fā)票時,再做:借:管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金
其他的會計(jì)分錄都對。
84785006
2023 12/10 13:38
老師,其他應(yīng)收款做重復(fù)了,多掛了一筆賬,21年到現(xiàn)在了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
84785006
2023 12/10 13:46
銀行存款現(xiàn)在都核對一致,就是其他應(yīng)收多了一筆,分錄不知道怎么改?
姜再斌 老師
2023 12/10 14:40
多掛的一筆其他應(yīng)收款是怎么做的賬,你就反向沖掉就行。
84785006
2023 12/10 14:43
當(dāng)時貸方是銀行存款,但是現(xiàn)在我的銀行存款是正確的,如果再沖一次,就對不上了,不知道怎么調(diào)?
84785006
2023 12/10 18:59
老師,在嗎?
姜再斌 老師
2023 12/10 18:59
當(dāng)時,借:其他應(yīng)收賬款? ?貸:銀行存款
你不是用**支付的700么。怎么用銀行存了
84785006
2023 12/10 19:02
我現(xiàn)在問的是另一個問題,21年的時候其他應(yīng)收款做重復(fù)了,多掛了一筆賬,貸的銀行存款,但是現(xiàn)在銀行存款數(shù)據(jù)是對的,如果反向沖就對不上了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?
姜再斌 老師
2023 12/10 19:55
你好,其他應(yīng)收款,做重了,當(dāng)時銀行存款付了兩筆出去,怎么還能對上呢。
姜再斌 老師
2023 12/10 19:58
其他應(yīng)收款金額有多大,你需要查詢一下,當(dāng)時為什么業(yè)務(wù)而發(fā)生的其他應(yīng)收款,為什么能掛重?;貞浺幌?,這樣好有針對性的調(diào)整。
84785006
2023 12/10 20:04
實(shí)際沒有多付款,是憑證分錄做多了,現(xiàn)在賬上都是正確的,就是不知道反向沖的話,借其他應(yīng)收款,貸什么?
姜再斌 老師
2023 12/10 20:11
你好,你當(dāng)時其他應(yīng)收款是在借方還是貸方,按你表述要反射沖的話,借:其他應(yīng)收款
那你當(dāng)時,借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)收款? ? 是這樣么,你回憶一下這是么什么業(yè)務(wù)?
84785006
2023 12/10 20:13
當(dāng)時這樣做,借:其他應(yīng)收款1200,貸:銀行存款1200,是報銷的費(fèi)用。
姜再斌 老師
2023 12/10 20:15
你好,當(dāng)時借:其他應(yīng)收款1200元,這屬于向公司借款,還沒有報銷相關(guān)費(fèi)用。如果你的銀行存款沒有問題話。你應(yīng)該取得相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票沖減其他應(yīng)收款:
借:管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目
貸:其他應(yīng)收款
84785006
2023 12/10 20:22
好的,謝謝
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