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工程購買材料,備注上必須寫項(xiàng)目名稱么

84785007| 提問時(shí)間:2023 12/08 10:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
材料發(fā)票沒有備注的要求。
2023 12/08 10:21
84785007
2023 12/08 13:18
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目最后轉(zhuǎn)到哪里
玲老師
2023 12/08 13:21
轉(zhuǎn)到這個(gè)材料的成本里了。
玲老師
2023 12/08 13:21
比如你借方是記原材料的,要是不能抵扣的轉(zhuǎn)出來,也轉(zhuǎn)到原材料成本里。
84785007
2023 12/08 17:31
1.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 4.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6. 借:管理費(fèi)用/原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785007
2023 12/08 17:31
這樣做對(duì)么
玲老師
2023 12/08 17:45
把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣就對(duì)了。
84785007
2023 12/08 17:52
第5項(xiàng)那個(gè)我寫的和你說的不一制是么?我沒太明白,麻煩能具體說一下么?
玲老師
2023 12/08 18:07
第5個(gè)是咱銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交稅時(shí)最后一個(gè)分錄是這樣寫對(duì)。
玲老師
2023 12/08 18:08
咱進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)評(píng)也要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是這個(gè)意思。我說的是這個(gè)問題。
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